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号: /201901-00001 信息分类: 部门预算
内容分类: 公民,其他,其他 发文日期: 2019-01-11
发布机构: 经信局 号:
称: 兴旺娱乐经济和信息化局2019年预算公开
词:

兴旺娱乐经济和信息化局2019年预算公开

发表时间:2019-01-11 16:31 信息来源:经信局
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第一部分  县经济和信息化局单位概况

一、主要职能

1)贯彻落实国家、省、州和县关于新型工业化和信息化的法律、法规和方针、政策,拟订有关规范性文件;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。

2)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向的指导意见,指导行业质量管理工作,负责企业负担监督工作。

3)监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度和运输协调工作,协调日常经济运行中的突出和重大问题,向县政府报告并提出意见和建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4)负责履行《电力法》赋予的电力监督检查权和行政执法权;负责编制全县年度电力电量平衡计划并组织实施;负责全县安全用电、节约用电和计划用电实施工作;负责电力迎峰度夏、迎峰度冬等重要时段的限电预案审批工作;监督分析电力运行情况,协调处理电力运行和电网运行中的重大问题;参与制定电力行业发展规划工作,依法管理供电区域划分工作。

5)提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件产业、软件服务业和新兴产业发展。

6)组织拟订县域经济发展规划和政策,指导县域培育发展特色产业和产业集群;监测分析县域经济发展动态,协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。

7)负责中小企业发展和非公有制经济的宏观指导,制定中小企业教育培训规划并组织实施,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题,指导和规范信用担保行业发展;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作;负责企业家协会有关工作。

8)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

9)承担全县民爆生产和经营行业、家电维修等行业管理、监督职能,负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、磷化、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理;负责监控化学品生产许可及严格履行禁止化学武器履约的监督管理工作。

10)统筹推进除政府电子政务以外的信息化工作,拟订除政府电子政务以外的信息化发展战略和有关政策;负责除政府电子政务以外的信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用。

11)负责协调维护除政府电子政务以外的信息安全和网络与信息安全保障体系建设;指导监督通讯企业、信息企业等重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。

12)拟订并组织实施除政府电子政务以外的信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进除政府电子政务以外的信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

  13承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

   根据上述职责,县经信局内设7个职能股(室),分别是:办公室、经济运行股、规划和科技技改股、县域经济和中小企业股、信息产业股、重化和行业管理股、电力和节能股。

  人员情况:核定县经信局行政编制10名,全额拨款事业编制12名。现有在编在岗人员21人;退休人员21人,享受生活补助(遗属补助)人员6人。另因工作需要经县人民政府批准聘用临时工作人员2名。

 

 

 

 

第二部分 县经信局2019年部门预算表

 

1.县经济和信息化局2019年收支预算总表

 

 

 

单位:元

 

2.县经济和信息化局2019年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

3.县经济和信息化局2019年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

4.县经济和信息化局2019年财政拨款收支预算总表

 

5.县经济和信息化局2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:元

 

6.县经济和信息化局2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:元

 

7.县经济和信息化局2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:元

功能分类科目

 

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

8.县经济和信息化局2019年财政拨款“三公”经费支出表

 

单位:元

项目

预算数

合计

20000.00 

因公出国(境)费

 

公务接待费

20000.00 

公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

 

      公务用车购置费

 

 

9.县经济和信息化局年财政专项支出预算表

 

单位:元

项目

预算数

合计

330,000.00

大理磺矿抚恤人员生活困难补助

40,000.00

电力设施保护、电力执法工作经费

20,000.00

工业经济统计经费

120,000.00

国防信息办公室、县信息产业链领导小组办公室工作经费

30,000.00

精准扶贫工作经费

100,000.00

县工业经济领导小组办公室工作经费

20,000.00

 

 

第三部分:县经济和信息化局2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门收支总预算

2019年预算总收入2995504.14,全部为一般公共预算财政拨款,与2018年预算收入2505928.29元相比增加489575.85,上涨19.54%

  2019年预算总支出2995504.14元,其中:一般公共预算支出2995504.14 元,(基本支出2665504.14,占总支出的88.98%;项目支出330000元,占总支出的11.02%;基金预算支出0元,占总支出的0%)。

 

二、一般公共预算基本支出说明

2019年一般公共预算基本支出2665504.14,其中:人员经费支出2264122.92,占一般公共预算基本支出的84.94%;日常公用支出401381.22,占一般公共预算基本支出15.06%

2019年一般公共预算基本支出与2018年预算相比增加399575.85, 上涨17.63%。原因是按财政2018年预算编制口径正常增加减少。

 

三、本单位无政府性基金预算

 

四、政府采购安排情况说明

 

五、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数20000,2018 年持平,具体情况如下:

()本年公务用车购置及运行费

   

(二)公务接待费

20000.00

(三)因公出国(境)经费

 

六、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算401381.22,(其中:办公费30000.00元、水费5000.00元、电费20000.00元、邮电费20000.00元、差旅费31000.00元、公务接待费20000.00元、工会经费29628.14元、福利费61993.08元、在职人员车补80400.00元、其他商品和服务支出83360.00)。相比上年增加9000.00,原因是按财政2019年预算编制口径正常增加。

              

七、项目预算绩效评价情况

2019年我局严格按预算管理要求做好本单位项目申报文本及项目绩效目标申报工作。共6个财政预算项目,共计资金33万元。

1、大理磺矿抚恤人员生活困难补助项目,预算资金4万元,主要用于大理磺矿抚恤人员生活困难补助。

2、电力设施保护、电力执法工作经费项目,预算资金 2万元,主要用于电力设施保护、电力执法工作。

3、工业经济统计经费项目,预算资金12万元,主要用于工业经济统计。

4、国防信息办公室、县信息产业链领导小组办公室工作经费项目,预算资金3万元,主要用于全县信息产业链建设工作。

5、精准扶贫工作经费项目,预算资金10万元,主要用于脱贫攻坚工作。

6、县工业经济领导小组办公室工作经费项目,预算资金2万元,主要用于统筹县工业经济领导小组办公室日常工作。

 

八、国有资产占有、使用情况

截止2018 1231日,国有资产账面价值43万元,其中:办公设备43万元;单位无一般公务用车,单位无价值在100万元以上的大型设备。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、上年结余(转):指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等。

四、一般公共服务支出()人力资源事务()其他人事事务支出()指反映除上述项目以外其他人事事务方面的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

十、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。